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審計署關于加強內部審計工作業(yè)務指導和監(jiān)督的意見
國資政策文件 2018-01-12 下載收藏 語音播報
審法發(fā)〔2018〕2號

各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團審計廳(局),署機關各單位、各派出審計局、各特派員辦事處、各直屬單位:

為深入貫徹落實黨的十九大精神,促進提高內部審計質量和水平,有效防范風險,推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化,根據審計法及其實施條例、《國務院關于加強審計工作的意見》和中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于完善審計制度若干重大問題的框架意見》《關于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》以及《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等法律法規(guī)和文件要求,現(xiàn)就切實加強對依法屬于審計機關審計監(jiān)督對象的單位(以下統(tǒng)稱被審計單位)內部審計工作的業(yè)務指導和監(jiān)督提出以下意見:

一、充分認識加強內部審計指導監(jiān)督工作的重要性

黨的十八大以來,黨中央、國務院 ……


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