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審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定
國資政策文件 2018-01-12 下載收藏 語音播報
中華人民共和國審計署令

第11號

《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》已經(jīng)審計署審計長會議審議通過,現(xiàn)予公布,自2018年3月1日起施行。

審計長胡澤君

2018年1月12日

審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部審計工作,建立健全內(nèi)部審計制度,提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》以及國家其他有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定。

第二條依法屬于審計機(jī)關(guān)審計監(jiān)督對象的單位(以下統(tǒng)稱單位)的內(nèi)部審計工作,以及審計機(jī)關(guān)對單位內(nèi)部審計工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,適用本規(guī)定。

第三條本規(guī)定所稱內(nèi)部審計,是指對本單位及所屬單位財政財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險 ……


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